<匯港通訊> 中怡國際(02341)表示,基於就公司銀行餘額差異的未解決審計事項的調查結果,獨立顧問強調集團以下的內部控制缺陷:網絡安全措施需要提升、原始憑證的紙本保存不當、總分類賬中的會計賬簿與銀行對賬單並無進行對賬、會計分類及憑證缺乏審批程序,以及缺乏支持文件附件。
董事會接受獨立董事委員會有關安排全面內部控制檢討、強化內部控制、為其程序及政策制訂及實施改善計劃以處理獨立顧問發現的弱點及缺陷、以及進行進一步調查及IT法證審查的建議。
股份續停牌,直至另行通知。 (ST)
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